下列关于采购与付款环节的内部控制中,做法正确的是( )
- A会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性
- B银行存款余额调节表由出纳定期编制
- C支票签署人签发无记名的支票
- D财务部门的人员负责签署支票
下列关于采购与付款环节的内部控制中,做法正确的是( )
(1)会计主管应独立检查记人银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性,选项A正确;(2)银行存款余额调节表应由出纳以外的人员编制,选项B错误;(3)支票签署人不应签发无记名甚至空白的支票,选项C错误;(4)应由被授权的财务部门人员负责签署支票,选项D错误。